类别:回收资讯 发布时间:2025-03-26 浏览人次:
1财务部审核确定是否可以出卖废品,确认无误,报总经办审批;审核所卖废料的价格是否属实;
企业物资消耗Hale Waihona Puke 额构成图物资消耗定额制定流程
5、仓管员将打印好的(报废 单)交 PMC、品质、工程签到 名确认,再交财务签名,最后 由总经理审批
6、仓管员将确认好的(报废 单)及报废物料交行政部处理, 行政部处理好后在(报废单) 上签名
7、仓管员依签名好的(报废 单)仓库联进行手工账务处理, 将其他联传仓库文员
3、PMC、品质、工程对报废物 料进行确认,如果不符合报废 条件,要求再处理
相关部门使用过程中的不良 品/损坏品,经自检确定为 不能使用需退仓的,由使用 部门填写物料损失报告单。 使用部门开立(退料单)。
经批准的报废ห้องสมุดไป่ตู้料,仓库即 时移至废料区等待处理。
采购部会同财务部对报废物 料进行定期处理;过称、收 费必须有财务人员在场,由 财务收费并开立收据。 进销存帐 仓储部、财务部根据(报废 申请单)上的物料信息做物 料销帐管理。
技术品管部及相关部门人员 对物料进行品质判定:良品 、不良品、报废品,并交部 门经理核准。 技术品管部判定为报废品 的,仓库应将其进行隔离处 理。 仓库人员开立退料报废单 (报废申请单),呈交部门 主管/经理审核,后交总经 理批准。 总经理对该物料是否仍有用 进行最后的判定。
制造中心对各个过程产生的烟草尘经负压收集送至集中除尘系统后进行压棒处理,变成棒状物品,按固体废物控制要求进行处置。
锅炉排放的烟kaiyun网页版 kaiyun入口气,进入喷淋脱硫除尘器,与水幕汇合,沉淀物流到塔底排出,烟气继续在塔体内上升,由烟囱排出。
注:此流程为公司程序文件版本,工艺流程图与现工艺略有差异(少真空回潮段);废弃物排放流程框图内无显示内容(需用伟索软件打开打印),或请与企划部张旭芳联系,查看原版底稿有无框图内容;废渣处理流程为公司委托云福物业付费委托外部单位拉运处理。
质管部组织相关部门判定是否 符合报废条件 对需要称重计量的物资行政部 组织过磅
技术准备计划产品设计工艺编排产品明细图样工艺加工流程劳动定额研究工艺难度分析时间耗用分析试行初步定额确定正式定额是否合格上级审批执行noyes劳动工时消耗构成图返工处理作业流程图全部时间消耗定额时间非定额时间作业时间照管工作地时间休息和生理需要时间准备和结束时间基本时间辅助时间机动时间机手动时间手动时间非生产工作时间非工人造成的损失时间工人造成的损失时间半成品成品质量异常隔离标示通报不合格品处理生管排制单制造单位返工作业生产线返工ipqc检验oqc检验下工序入库异常情况分析外协计划编制流程图设备管理流程与责任图产品生产任务内部能力分析外部环境分析综合经济分析安排内部生产申请外协审核审批是否同意是否同意执行编制外协计划nonoyesyes设备使用的管理程序no申请购买购置审核审批验收建卡编号入账使用与日常保养一级保养与修理二级保养与修理设备大修报废销账可行性必要性分析预算是否1万元投资项目申请固定资产购置申请安装调试计量保养修理申请是否同意使用单位制造研发财务部部门负责人总经理no制造工艺设备模块或设备项目组制造工艺设备模块设备管理员制造研发财务管理部制造工艺设备模块财务部使用单位操作者维修工维修工维修工制造工艺设备模块财务部制造工艺设备模块财务部使用单位yesnonoyesnoyes注意异常情况发生原材料验收管理流程使用前事项制定操作规程规定安全使用事项制定保养计划操作者培训使用中事项启动前安全检查按操作顺序启动紧急状况正确处理使用后事项设备清扫润滑保养做好运行记录对异常现象检查做好交接班成品出货质检流程图采购计划供应商原料入厂品保对质量验收仓储对数量验收是否合格原材料入库通知使用通知财务noyes付款反馈产品生产质量控制流程通知使用出货送检通知oqc检验oqc执行检验是否需qe量产试验qe测试是否符合要求出货退货返工处理ngnong生产制程质量检验流程图用户提出要货要求销售支持组织合同评审接受否研发部提出处理办法质量控制系统生产部编制生产计划物流组织原材料生产制造质量控制入库前产品检验产品入库出厂前检验合格品出厂特殊要求yesnono进料过程检验操作流程生产任务下达首件取样检验数据分析判断再次取样异常问题处理异常分析检验是否合理检验报告继续生产抽样检查是否合理正常生产异常分析检验异常问题处理noyesnoyes进货检验不合格处理程序采购材料程序收料前通知检验抽样作业检验财务仓库填写收料单是否合格制造品保登录检验
对报废的产品需由所属部门开立《报废品入库单》方可入库;仓库需要对保税产品所产生不良的产品建立废品帐。
征税完成后的报废品可进行销售,并由财务及仓库提供销售明细帐;但对产成品必须要求废品回收公司辗碎。
1.经过品管部确认过kaiyun登录入口 kaiyun平台的。2.技术研发部确认的 3.经过高层副总判定的物料配件。
车间班组清理物料 操作工 生产文员打印单据 生产文员 根据不合格品的处置方式开出单据并整理好, 记录 物料名称,数量,型号,图号,报废原因的填写。 开出报废单据(报废单)
退料人员 仓库 仓库 仓库根据废品处理流程处理废品 标识隔离 定期处理废品
其 他 部 门 1.经过品管部确认过的要品管签名。2.技术研发部 负责人 确认的配件要技术研发部签名。3.经过高层副总判 定的物料配件要高层签名确认。 品管部 所有报废物料要经过品管确认签名
品管部根据实际情况了解报废原因, 情节严重的要 开具纠正预防措施报告给相关责任部分分析。 责任部门根据实际情况, 了解原因, 并制定相关的 纠正措施及预防措施。 品管部根据责任部门填写的纠正预防措施报告给 予验证。 部门主任签名,经理审批,品管部签名,其他部门 签名,副总经理签名。
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